一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方.既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:借预收账款贷应收账款同理,预付账款也是这样处理就可以啦
问预收账款与应收账款的结转
问题描述:
预收账款与应收账款的结转,真的急需帮助,求回复!
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一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方.既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:
借预收账款
贷应收账款
同理,预付账款也是这样处理就可以啦
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你是转余额还是转发生额呢
转余额:
借:预收账款10 000
贷;应收账款10 000
借;借;预付账款10 000
贷;应付账款10 000
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