预收账款与应收账款的结转

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预收账款与应收账款的结转,这个怎么解决啊?快急疯了?

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一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方.既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:借预收账款贷应收账款同理,预付账款也是这样处理就可以啦

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  • 一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方.既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:

    借预收账款

    贷应收账款

    同理,预付账款也是这样处理就可以啦

  • 你是转余额还是转发生额呢

    转余额:

    借:预收账款10 000

    贷;应收账款10 000

    借;借;预付账款10 000

    贷;应付账款10 000

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