冲销上月多计的成本如何做会计分录

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先将暂估入账冲红借:库存商品-10000 贷:应付账款-暂估款-10000再将上月结转成本的冲红借:主营业务成本-10000 贷:库存商品-10000再按发票入账以及结转成本借:库存商品8000 贷:应付账款-商品款8000借:主营业务成本8000 贷:库存商品8000我对前期的凭证进行冲红更正一般借贷方向与前期一致只是金额为负数这样商品入库你的库存商品永远在借方结转成本永远在贷方便于查账和同一业务的汇总分析

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