税务认证的抵扣额大于销项税,当期就没有应缴增值税,税金及附加税都没有。要做零申报。
印花税按什么要交:
“不含税销售收入交印花税0.03%”是什么时候交?
回答
每月初按上月实现的不含增值税的销售额网上申报或者大厅申报,按不含税销售收入交印花税0.03%交,我们这里还有按不含税销售收入乘以60%再乘以0.03交,这些你可以拨打12366向当地税务局咨询
这个月进项多于销项,税金要如何计提,有没有大佬在?求高手帮忙看看这个!
税务认证的抵扣额大于销项税,当期就没有应缴增值税,税金及附加税都没有。要做零申报。
印花税按什么要交:
“不含税销售收入交印花税0.03%”是什么时候交?
回答
每月初按上月实现的不含增值税的销售额网上申报或者大厅申报,按不含税销售收入交印花税0.03%交,我们这里还有按不含税销售收入乘以60%再乘以0.03交,这些你可以拨打12366向当地税务局咨询
进项多于销项,本月不需交税,不做任何计提分录!