如果你是一般纳税人,那么无论开出什么发票(普票或专用发票)都要按一般纳税人的账务处理方法来做销项税处理。如果是小规模,你不可以做销项减进项。看你提的问题,你应该是一般纳税人。那么,开增值税普通发票时,账务处理如下:借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入应交税费—应交增值税——销项税那么在当月份征期内,缴纳增值税款时,如果进项税大于销项税,本月不缴税。如果销项税大于进项税,本月缴税。不知是不是你要问的。仅供参考!
问增值税普通发票销项如何做账
问题描述:
增值税普通发票销项如何做账,跪求万能的网友,帮我破局!
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如果你是一般纳税人,那么无论开出什么发票(普票或专用发票)都要按一般纳税人的账务处理方法来做销项税处理。如果是小规模,你不可以做销项减进项。
看你提的问题,你应该是一般纳税人。那么,开增值税普通发票时,账务处理如下:
借:应收账款(银行存款)
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税——销项税
那么在当月份征期内,缴纳增值税款时,如果进项税大于销项税,本月不缴税。如果销项税大于进项税,本月缴税。
不知是不是你要问的。
仅供参考!
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销项正常做账
关于进项能否抵,首先看你是不是增值税一般纳税人
再者,有无法定的抵扣凭证(专用发票或海关完税凭证)
仅供参考!
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首先要看是一般纳税人还是小规模了,,一般纳税人和专用发票合并计算销项税额,抵扣进项税额,小规模不能抵扣进项税金要记入产品成本分录取借:应收账款(银行存款)
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税——销项税
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