先冲销上月凭证:借:管理费用(工本费)-13贷:银行存款-13 再做正确凭证:借:财务费用(手续工本费) 6.5贷:银行存款 6.5 原始凭证粘贴在本月记帐凭证后面.
问如何冲销凭证
问题描述:
如何冲销凭证,求大佬给个思路,感激到哭!
答推荐答案
答其他答案
按原凭证红字冲销,再用蓝字做个正确的就好了
答其他答案
红字冲回10月做的凭证,再做张当月正确金额凭证,
答其他答案
直接用红字冲销你10月份的凭证,另外根据实际金额重新编制一张记账凭证。
答其他答案
很简单:原分录红字冲回,在重新做正确的即可。
为你推荐
-
关于金蝶过账出现冲突怎么解决关于金蝶过账出现冲突要看软件类型,处理方法不同:第一种软件:KIS系列产品请按下列步骤操作:1、单击电脑左下角【开始】→【程序】→【金
-
怎么清除金蝶K3里正在运行的任务左上角,系统-系统工具,弹出来的对话框再选系统工具,右边选择网络控制工具,登录后选中点清除当前任务
-
求:要建内账,会计的账套,期初数要怎么得出来年初数+本年1月~做账月的累积借方发生额=做账月的借方期初余额年初数+本年1月~做账月的累积贷方发生额=做账月的贷方期初余额 现金和银行存
-
用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊审核,记账当月所有凭证,结转损益
-
金蝶K3中自动生成的外购入库暂估补差单日期可以修改吗不可以修改。暂估补差单是系统核算后自动产生的,在勾稽日志中查看到,只是用来体现上期暂估金额和发票(不含税)金额的差异罢了。
-
金蝶专业版采购订单审核后可以修改单价和交货日期吗可以修改,需要你上一级的权限。反审核,修改,重新审核。很简单的。
-
有用友的高手:请教一下,我怎么删除外部系统的凭证啊首先从固定资产以及工资中传递到总账中的凭证是不能够在总账中进行修改和删除的!有两种解决方案:第一:在原来的帐套中,在固定资产和工资


