填开发票后入帐时由于是电脑自动引入收入与税金、应收帐款的金额,有时候会有一分两分甚至几块钱的差异,这个差异也会带到帐目里。这就叫发票尾差。解决就是做调帐啊,多或少的调进营业外收入或者支出就好了。金额小的对年末审计影响不大。
问什么叫做“发票尾差”
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什么叫做“发票尾差”,跪求万能的知友,帮我看看!
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填开发票后入帐时由于是电脑自动引入收入与税金、应收帐款的金额,有时候会有一分两分甚至几块钱的差异,这个差异也会带到帐目里。这就叫发票尾差。
解决就是做调帐啊,多或少的调进营业外收入或者支出就好了。金额小的对年末审计影响不大。
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我是邯郸的会计
你可能对开票这个工作不熟悉吧,你经常开票了,这种情况你就知道了。
比如你在给对方开具增值税专用发票时,你是凭对方财务出的“结算单”来开票的,比如要开10000元的票,一般情况这个10000元是可以开的正好的,一分不多一分不少的
有很少的情况,由于开票软件和电脑程序算出来的数是我们不能左右的,所以就有点误差,这种误差就在正负0.01,不影响什么的
最后的结果是票和结算单不一致,最多就是多开了一分钱,或者少开了一分钱,这个很正常,不影响我们记帐,也不影响他们记帐,就按发票上的数记帐就对了!
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销售时开全额发票收款时对方尾数不付,供销各方尾差部份怎样处理?供参考:
如A销售产吕给B开票10003.5,收款时B只付10000.(假设赊销,已交的那3.5元的收入的税也不需退,因到了老虎肚里的东西想要它吐很难)
在不违反会计法又符合实际操作的简便方法是
A销售产品给B,开票10003.5
在这时候,销售实现
借:应收账款---B公司 10003。
5
贷:主营业务收入
应交税金-----应交增值税(销项税额)
减化处理看作是想尽快收回款尾数我不要了当销售折扣,
借:现金/银行 10000
财务费用-销售折扣3.5
贷:应收帐款10003.5
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哥们描述详细点好吗
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