一般是不可以反结账的,如果金额比较大,错误比较多,可以反结账到有问题的当月,调整凭证,重新结账。其他情况,可以在发现问题的当月做调整凭证,。
问存货年结后结转到下月又反结账
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存货年结后结转到下月又反结账,蹲一个热心人,求不嫌弃我笨!
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一般是不可以反结账的,如果金额比较大,错误比较多,可以反结账到有问题的当月,调整凭证,重新结账。
其他情况,可以在发现问题的当月做调整凭证,。
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你指的应该是存货年底暂估入账的情况吧。
上月暂估入账的存货在下月不用反结账,只要把暂估入账的存货分录做反方向就可以了,等到实际入账的时候再按照实际的情况做正确金额。
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