金蝶K3付款挂错供应商怎么修改

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根据原始凭证调整供应商名称,注明原凭证号,便于查找原始凭证, 贷:应付账款-“原供应商”金额(红字); 贷:应付账款-“正确的供应商”金额:蓝字

其他答案

在应付款管理模块点“结算”进行应付款转销

其他答案

做一笔红字冲账,再做一笔正确分录

其他答案

可以做应付款的转销。

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