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金蝶K3付款挂错供应商怎么修改希望能解答下
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根据原始凭证调整供应商名称,注明原凭证号,便于查找原始凭证, 贷:应付账款-“原供应商”金额(红字); 贷:应付账款-“正确的供应商”金额:蓝字
答其他回答(3条)
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在应付款管理模块点“结算”进行应付款转销
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做一笔红字冲账,再做一笔正确分录
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可以做应付款的转销。
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