收到客户的工程预付款,需要通过“预收账款”科目进行会计核算。预收时:借:银行存款 贷:预收账款销售实现时:借:预收账款 贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)收到补付款项时:借:银行存款 贷:预收账款退回多付的款项:借:预收账款 贷:银行存款预收业务不多的企业也可以通过”应收账款“核算。
问收到客户的工程预付款,会计凭证该如何做
问题描述:
收到客户的工程预付款,会计凭证该如何做,卡了好久了,麻烦给点思路啊!
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收到客户的工程预付款,需要通过“预收账款”科目进行会计核算。
预收时:借:银行存款
贷:预收账款
销售实现时:借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
收到补付款项时:借:银行存款
贷:预收账款
退回多付的款项:借:预收账款
贷:银行存款
预收业务不多的企业也可以通过”应收账款“核算。
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入预收帐款,等都收到了再从预收帐款转出来
借:银行存款
贷:预收帐款
只要开票确认收入就要缴营业税,入预收帐款不用交税。
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