原因一:检查上个月的是否都已审核,记账,对账,结账。原因二:检查审核人员及制单人员是不是不同人,及确定是否已审核成功。审核完毕后进行记账,对账,结账即可。(审核人员及制单人员不可以是同一个操作员)
问月末结账时出现未记账凭证结不了帐怎么办
问题描述:
月末结账时出现未记账凭证结不了帐怎么办,急!求解答,求不敷衍我!
答推荐答案
答其他答案
原因一:检查上个月的是否都已审核,记账,对账,结账。
原因二:检查审核人员及制单人员是不是不同人,及确定是否已审核成功。审核完毕后进行记账,对账,结账即可。(审核人员及制单人员不可以是同一个操作员)
答其他答案
你先把未记账凭证审核-记账-结账
为你推荐
-
存货与总账上的数字不相符,怎么办财务软件中,存货账实不符,你要查清楚是如何造成的,如果是结转成本的出现的,那就转到成本里。除平时的领用外,半年仓库盘点一次,盘点以
-
金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。2、财务与业务启用期初数据不相符3、存在业务单据没有生成凭证4、存在
-
损益类科目账记错了次月如何进行调整你可以采用红字更正法:记账后发现记账凭证中应借、应贷会计科目有错误所引起记账错误。更正的方法是: 用红字填写一张与原记账凭证完全相
-
如何做以前年度损益调整科目一、“以前年度损益调整”科目应结转至“利润分配——未分配利润”科目。1、当以前年度损益调整为贷方余额时,会计分录为:借:以前年度损
-
怎么修改用友t3核算管理的基础设置的核算方式1 T3核算方式全月平均、移动平均,都是在设置仓库时候设置的。2 如果仓库已经使用那么不能修改,但是可以新建一个仓库,设置好核算方式,
-
用友U8在记账时出现:正在进行填制凭证,模块之间冲突的提示是怎么回事说明你可能同时打开了多个模块,请退出其他不用的其他模块。或将所有的模块全部退出,再重新登录。 如若不行。请退出,以admin系统管理员
-
金蝶标准版怎么取消固定资产模块,现在不用这个没办法做凭证在数据库做修改,在系统表里把对应的科目取消,换成其他科目或AAAA。BBBB


