金蝶KIS迷你版9.1版,录入凭证时出现凭证会计期间与账套会计期间不符应如何处理

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反结账(ctrl+F12)如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理

答其他回答(2条)

  • 反结账(ctrl+F12)

    如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。

    如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理

  • 检查电脑的短日期格式是否为yyyy-MM-dd

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评论列表(4条)

  • 认真的喜鹊h0
    认真的喜鹊h0 2026年08月05日

    我是乐学网的签约作者“认真的喜鹊h0”!

  • 认真的喜鹊h0
    认真的喜鹊h0 2026年08月05日

    希望本篇文章《金蝶KIS迷你版9.1版,录入凭证时出现凭证会计期间与账套会计期间不符应如何处理》能对你有所帮助!

  • 认真的喜鹊h0
    认真的喜鹊h0 2026年08月05日

    本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • 认真的喜鹊h0
    认真的喜鹊h0 2026年08月05日

    本文概览:反结账(ctrl+F12)如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立

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