反结账(ctrl+F12)如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理
问金蝶KIS迷你版9.1版,录入凭证时出现凭证会计期间与账套会计期间不符应如何处理
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反结账(ctrl+F12)
如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。
如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理
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