能反结账时就反结账,依次做反过账,然后做一张红字凭证借原材料贷应付账款。不能反结账时,在次月做一张红字重评就可以了。
问请教高手我在用友做凭证时借原材料贷应付账款把凭证做重了结完帐了,怎么冲出来
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请教高手我在用友做凭证时借原材料贷应付账款把凭证做重了结完帐了,怎么冲出来,在线求解答
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两种办法:
1.把结账--反记账---反审核--反签字找到做错的那张凭证,直接修改,修改完成后再签字--审核---记账--结账。
2.在当月做一个红字凭证,借原材料-金额 贷 应付账款-金额。
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