1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理,并生成发票。
2、入库没有发票的不想每月暂估,那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理,这样只要没票就可以一直暂估下去,或做普通发票处理。
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1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理,并生成发票。
2、入库没有发票的不想每月暂估,那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理,这样只要没票就可以一直暂估下去,或做普通发票处理。
您好!您的入库单需要跟发票勾稽,入库单打上勾稽标志之后才不是暂估的状态。
每个月月底暂估,月初原样冲回。待收到发票后正式入账。