用友T3年初建账,“应交增值税”的上年留抵税额如何结转

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用友T3年初建账,“应交增值税”的上年留抵税额如何结转!时间紧迫,求快速解答!

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这样:借:应交税费-应交增值税(未交增值税)***元 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)***元。这样做后进项和销项就没有余额了。

其他答案

这样:借:应交税费-应交增值税(未交增值税)***元

贷:应交税费-应交增值税(进项税额)***元。

这样做后进项和销项就没有余额了。

其他答案

每年底,应将应交增值税的余额结转到未交增值税,以避免结转应交增值税的下级科目余额

如果是留抵税额

借:应交税费-未交增值税

贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

如果是应交税额

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

其他答案

那个是要改系统才行的吧,建议你问一下T3专业人士

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