应收账款余额一般是在借方 你多收了人家 导致借方出现了负数 (红字)你只要把红字消除 是应收账款余额为0 就可以了 分录是这样的 借:应收账款 贷:预收账款 调整后应收账款余额为0 明年在冲回 借:应收账款(红字) 贷:预收账款(红字) 预收款一旦在会计师事务所出具的审计报告中出现,最好在短时间内开出发票来,否则税务可能会强制性让你做收入并征收相关税额!
问应收款多收部分年底怎么结转
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应收款多收部分年底怎么结转,有没有大佬愿意点拨一下?求帮忙!
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应收账款余额一般是在借方 你多收了人家 导致借方出现了负数 (红字)你只要把红字消除 是应收账款余额为0 就可以了
分录是这样的
借:应收账款
贷:预收账款
调整后应收账款余额为0
明年在冲回
借:应收账款(红字)
贷:预收账款(红字)
预收款一旦在会计师事务所出具的审计报告中出现,最好在短时间内开出发票来,否则税务可能会强制性让你做收入并征收相关税额!
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应收账款余额一般是在借方 你多收了人家 导致借方出现了负数 (红字)你只要把红字消除 是应收账款余额为0 就可以了
分录是这样的
借:应收账款
贷:预收账款
调整后应收账款余额为0
明年在冲回
借:应收账款(红字)
贷:预收账款(红字)
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若不想归还给人家就原科目结转下年。
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就那样放着就行,也可以转到其他应付或应付账款
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