应收款多收部分年底怎么结转

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问题描述:

应收款多收部分年底怎么结转,有没有大佬愿意点拨一下?求帮忙!

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应收账款余额一般是在借方 你多收了人家 导致借方出现了负数 (红字)你只要把红字消除 是应收账款余额为0 就可以了 分录是这样的 借:应收账款 贷:预收账款 调整后应收账款余额为0 明年在冲回 借:应收账款(红字) 贷:预收账款(红字) 预收款一旦在会计师事务所出具的审计报告中出现,最好在短时间内开出发票来,否则税务可能会强制性让你做收入并征收相关税额!

其他答案

应收账款余额一般是在借方 你多收了人家 导致借方出现了负数 (红字)你只要把红字消除 是应收账款余额为0 就可以了

分录是这样的

借:应收账款

贷:预收账款

调整后应收账款余额为0

明年在冲回

借:应收账款(红字)

贷:预收账款(红字)

预收款一旦在会计师事务所出具的审计报告中出现,最好在短时间内开出发票来,否则税务可能会强制性让你做收入并征收相关税额!

其他答案

应收账款余额一般是在借方 你多收了人家 导致借方出现了负数 (红字)你只要把红字消除 是应收账款余额为0 就可以了

分录是这样的

借:应收账款

贷:预收账款

调整后应收账款余额为0

明年在冲回

借:应收账款(红字)

贷:预收账款(红字)

其他答案

若不想归还给人家就原科目结转下年。

其他答案

就那样放着就行,也可以转到其他应付或应付账款

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