应当将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算,折算金额与账面金额之间的差额,就是汇兑损益。筹建期间发生的汇兑损益,计入长期待摊费用;与构建固定资产有关的外币专门借款的汇兑损益,按借款费用的处理原则处理;除以上两项以外,均计入财务费用。
问财务期末调汇该怎样调
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期末终了时,应当将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算,折算金额与账面金额之间的差额,就是汇兑损益。
筹建期间发生的汇兑损益,计入长期待摊费用;与构建固定资产有关的外币专门借款的汇兑损益,按借款费用的处理原则处理;除以上两项以外,均计入财务费用。
若损失,则做红字。
做以下分录:
借:财务费用-汇兑损益
贷:银行存款
收入不用调.
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嘿嘿,如果用浮动汇率那你就比较累,因为每个月月末你都要有一笔月末因汇率变动影响利润的凭证:J财务费用-汇总损益D银行存款等。
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固定汇率做比较方便,月末的时候在基础设置-外币设置里月末汇率填上,然后在业务-总账-期末-转账定义-汇兑损益,全选,生成凭证
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