红字发票账务处理:收到红字发票方:借:库存商品等借方红字, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字, 贷:应付账款贷方红字,开出红字发票方:借:应收账款等借方红字, 贷:主营业务收入贷方红字, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字,对于冲减销售成本;借:主营业务成本借方红字, 贷:库存商品等贷方红字。
问红字发票账务处理是怎样的
问题描述:
红字发票账务处理是怎样的,快急疯了,求给个思路吧!
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红字发票账务处理:
收到红字发票方:
借:库存商品等借方红字,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字,
贷:应付账款贷方红字,
开出红字发票方:
借:应收账款等借方红字,
贷:主营业务收入贷方红字,
贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字,
对于冲减销售成本;
借:主营业务成本借方红字,
贷:库存商品等贷方红字。
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红字发票就是冲销前期的分录,所以你把前期的错误分录,相反做一遍就可以了。
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你是收到红字发票的一方还是支付啊,就是挚交傅红字发票,以防
收到的一方冲销成本冲销证
交付的一方冲销,应收账款冲销收入冲销销项税。
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红字发票的账务处理:
红字发票开具后把原来发票的记账凭证找出来,再做一张红字的会计分录,把红字发票附在凭证后面,并在摘要栏写上情况说明就可以了。
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做一个和原来的凭证相反的凭证就可以了,或者做一个和原来的凭证相同方向的凭证,不过金额是负数也可以。
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