速达3000pro预收款冲应收时具体怎么操作

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速达3000pro预收款冲应收时具体怎么操作,急哭了!求帮忙看看哪里错了!

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问题1.有预收款的在帐务明细分类账里面查不到,应收明细里可以看到,是否因为没有做预收冲应收?是的话,需要反结帐么?之后怎么做的,路径告诉下。如果你当初作的预收,那么,你销售收款,收款类型应为预收,预收冲应收也是销售收款时收款类型为预收冲应收,只要你单据类型正确,所生成的凭证和对应的会计账本也会正确的。---------------------------------------------------------------------问题2.在1情况下,结帐报表中的应收账款是否与实际收款不符?冲销之后的报表在应收账款上才是客户的实际欠款吧?如果你的所有应收账款的账务操作,100%是用进销存的销售收款来做的那么一定是一致的。否则就不一定了---------------------------------------------------------------------问题3.有冲减应收的凭证录入后,在明细分类账显示,而应收明细则不显示,4月结帐后的月末余额是按哪一个算的。。。。跟问题2是一致的,只在进销存的单据变动,账务才跟着变动。而账务的变动进销存是不会变动的。 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅

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问题1.有预收款的在帐务明细分类账里面查不到,应收明细里可以看到,是否因为没有做预收冲应收?是的话,需要反结帐么?之后怎么做的,路径告诉下。

如果你当初作的预收,那么,你销售收款,收款类型应为预收,

预收冲应收也是销售收款时收款类型为预收冲应收,只要你单据类型正确,所生成的凭证和对应的会计账本也会正确的。

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问题2.在1情况下,结帐报表中的应收账款是否与实际收款不符?冲销之后的报表在应收账款上才是客户的实际欠款吧?

如果你的所有应收账款的账务操作,100%是用进销存的销售收款来做的那么一定是一致的。否则就不一定了

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问题3.有冲减应收的凭证录入后,在明细分类账显示,而应收明细则不显示,4月结帐后的月末余额是按哪一个算的。。。。

跟问题2是一致的,只在进销存的单据变动,账务才跟着变动。而账务的变动进销存是不会变动的。

很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅

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选中需要收款的“销售开单”,让后收款类型里选择“预售冲应收”就可以了。

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