针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:
1. 对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。
用友通 总账和供应商往来 对账不平,要怎么处理,这个怎么操作啊?求快教我!
针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:
1. 对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。
针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:
1.对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;
2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。
在总账--期末--对账里边,先看一下是那个月开始对账不平的