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年初用友怎么过账知道吗,求路过的大神指点,急!
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年末结账。帐套主管登录 系统管理--第三列菜单下--建新年度帐,确定。帐套主管重新登录 系统管理,进入新年度。第三列菜单下-结转上年度数据--选择 总账数据--结转。然后进入新年度帐套,核对期初是否与上年度期末一致,不一致的话需要做期初余额调整。供参考,系统管理的帮助里有说明的,可以看看结转年度帐的说明。。
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年末结账。
帐套主管登录 系统管理--第三列菜单下--建新年度帐,确定。
帐套主管重新登录 系统管理,进入新年度。
第三列菜单下-结转上年度数据--选择 总账数据--结转。
然后进入新年度帐套,核对期初是否与上年度期末一致,不一致的话需要做期初余额调整。
供参考,系统管理的帮助里有说明的,可以看看结转年度帐的说明。。
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先年未结转,再新做帐
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希望本篇文章《年初用友怎么过账知道吗》能对你有所帮助!
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