1、修订和完善公司内控政策、内控评价管理制度及内控手册,并推动其贯彻落实;
2、开展内控评估工作,并完成年度内控评价报告,对公司内部控制状况实施检查和评价;
3、根据内控管理体系要求,对关键内控点执行情况进行监督检查,检查和报告内部控制体系整体运行情况;
4、审查公司内部规章制度和业务流程,提出制订或者修订内部规章制度和业务流程的建议;
5、组织公司新业务、新流程的内控评估工作,参与相关规章制度及流程的制定与完善工作;
6、对发现问题和缺陷进行整改和追踪,督导相关单位按照公司相关要求开展整改工作;
7、根据部门工作安排,对公司各项业务及操作进行合法性及合规性审查,防范操作风险,保障各项业务合法合规运营;
8、根据部门工作安排,审查、起草和修改各类法律文件,保障各项业务合法合规开展;
9、根据部门工作安排,开展内控合规培训;
10、完成部门领导交代的工作。


