1、发票联作为原始凭证入账用。借:原材料或库存商品应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款或银行存款2、每月的【抵扣联】和【进项发票认证清单】放在一起,年底装订,留待以后备查用
问发票联和抵扣联如何做分录
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1、发票联作为原始凭证入账用。
借:原材料或库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款或银行存款
2、每月的【抵扣联】和【进项发票认证清单】放在一起,年底装订,留待以后备查用
答其他答案
借:原材料、固定资产,制造费用等相关科目
应交税金--应交增值税(进项税)
贷:银行存款,应付账款、预付账款等相关科 目
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