发票联和抵扣联如何做分录

3次

问题描述:

发票联和抵扣联如何做分录,求解答求解答,求帮忙!

最佳答案

推荐答案

1、发票联作为原始凭证入账用。借:原材料或库存商品应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款或银行存款2、每月的【抵扣联】和【进项发票认证清单】放在一起,年底装订,留待以后备查用

其他答案

1、发票联作为原始凭证入账用。

借:原材料或库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:应付账款或银行存款

2、每月的【抵扣联】和【进项发票认证清单】放在一起,年底装订,留待以后备查用

其他答案

借:原材料、固定资产,制造费用等相关科目

应交税金--应交增值税(进项税)

贷:银行存款,应付账款、预付账款等相关科 目

为你推荐