估价入库、入库单的填写

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估价入库、入库单的填写,麻烦给回复

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货到入库但票未到时,应做一张暂估的蓝字入库单,并估价入库,发票收到之后,如果金额不一致应先做一张红票将原票进行冲销,然后再重新做一张蓝票,附上红蓝票在账务上做相关凭证。如果金额一致,但在账务处理上做了暂估入库科目,则同样需要做上述的操作,如在收到发票又时在一个会计期间之内,未在账务处理中做暂估凭证,则只需要按发票入库即可。

其他答案

比如1月货到票未到需要入库,估计价格大约1000元(或根据发货单),开具入库单1000元(或根据发货单),材料记账1000,月报表本月购入增加1000,如果已经消耗,本月减少也是1000。到2月发票来了该材料金额1200,先开具红字入库单1000(或蓝字-1000),领料单红字1000(或蓝字-1000),记账红冲1000(或-1000,写在借方就是材料增加方),报表也一样。这样将1月的估价都冲掉,估多少冲多少。随后根据发票重新开具入库单,重新记账,做报表。

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