管理会计,与财务会计并列,着重为企业进行最优决策,改善经营管理,提高经济效益服务的一个企业会计分支。管理会计师证书,是中国财经领域唯一的管理会计人才铂金级证书。管理会计职能是预测、决策、组织、规划、控制和评价等职能。
问名词解释:管理会计
问题描述:
名词解释:管理会计,蹲一个热心人,求不嫌弃我笨!
答推荐答案
答其他答案
管理会计,与财务会计并列,着重为企业进行最优决策,改善经营管理,提高经济效益服务的一个企业会计分支。管理会计师证书,是中国财经领域唯一的管理会计人才铂金级证书。
管理会计职能是预测、决策、组织、规划、控制和评价等职能。
答其他答案
管理会计:是指在当代市场经济条件下,以强化企业内部经营管理,实现最佳经济效益为最终目的,以现代企业经营活动及其价值表现为对象,通过对财务等信息的深加工和再利用,实现对经济过程的预测、决策、规划、控制、责任考核评价等职能的一个会计分支。
答其他答案
管理会计:是指在当代市场经济条件下,以强化企业内部经营管理,实现最佳经济效益为最终目的,以实现企业经济活动及其价值变现为对象,通过对财务等信息的深加工和再利用,实现对经济过程的预测、决策。规划、控制和考核评价等职能的一个会计分支。
答其他答案
管理会计,又称“分析报告会计”,是从传统的会计系统中分离出来,与财务会计并列,着重为企业进行最优决策,改善经营管理,提高经济效益服务的一个企业会计分支。
为你推荐
-
注会会计有那些好老师推荐张筱冰和张志凤老师张筱冰注重讲解解题思路,个人觉得比较喜欢,听了他的课会有豁然开朗的感觉张志凤老师是名师,知识比较渊博,大家都
-
内审如何开展法律分析:内部审计流程:1 计划审计工作;2 实施审计工作;3 评价控制缺陷;4 完成审计工作。企业内部控制审计一般以《企业内部控制审计
-
如何才能做好一个内部审计人员如何才能做好一个内部审计人员如下:做好一个内部审计人员需要具备多方面的能力和素质。以下是几个重要的方面:专业知识:内部审计人员需要
-
体系内审主要审什么体系内审主要审查以下方面:符合性审查、运行效能审查、风险管理审查、改进机会审查、文件记录审查。1、符合性审查:审查组织是否符合相关
-
简述内审的主要方法内部审计方法是顺查法、逆查法、抽查法、审阅法、分析法、抽样与详细审计结合法、效益评价审计法。内部审计是由各部门、各单位内部设置的专
-
如何组织体系内审内审是指一种对组织体系进行自我评估的过程,目的是确保该组织体系符合特定标准和要求,同时确定其有效性和持续改进的机会。为确保内审效果
-
金蝶K3怎么反审核销售发票已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反


