预提费用是在当月实际有费用发生,但没有付钱也没有收到发票的情况下.预提:借:委托加工物资 贷:其他应付款-加工费收到发票时:借:其他应付款-加工费 贷:应付账款-加工户实际支付加工费时:借:应付账款-加工户 贷:银行存款/现金
问预提加工费用怎么做
问题描述:
预提加工费用怎么做,跪求万能的网友,帮帮我!
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预提费用是在当月实际有费用发生,但没有付钱也没有收到发票的情况下.
预提:
借:委托加工物资
贷:其他应付款-加工费
收到发票时:
借:其他应付款-加工费
贷:应付账款-加工户
实际支付加工费时:
借:应付账款-加工户
贷:银行存款/现金
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预提费用是指企业从成本费用中预先列支但尚未实际支付的各项费用
如:某工业企业某生产车间的固定资产大修理费用,采用按年度的计划修理费用分月平均预提
则,在预提时做分录
借:制造费用(根据预提的内容不同记不同的科目)
贷:预提费用
在实际支付的时候
借:预提费用
贷:银行存款
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上面那个对,你那个因为你是预提的加工费,你并没收到钱,你怎么可以去冲往来账款。你得按实际的情况做账,真的有钱进才能冲账款。
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上面那个是对的
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