我做账时会计科目用错了,本来是其他应付款,我直接记预收账款了,我想调整怎么办啊?回首先,编制一笔与错误凭证相同的红字凭证,冲销错误的凭证然后,用蓝字编制一笔正确的分录登记凭证。
问我做账时会计科目用错了,本来是其他应付款,我直接记预收账款了,我想调整怎么办啊
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我做账时会计科目用错了,本来是其他应付款,我直接记预收账款了,我想调整怎么办啊,麻烦给回复
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我做账时会计科目用错了,本来是其他应付款,我直接记预收账款了,我想调整怎么办啊?
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首先,编制一笔与错误凭证相同的红字凭证,冲销错误的凭证
然后,用蓝字编制一笔正确的分录登记凭证。
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如果还没有报税就直接修改,或红冲了再做一张正确的,如果已经是报完税了只能在次月再做负做冲回来了。
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直接将原来分录的数字冲红,然后再做个正确的分录就可以
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把原先的凭证做成红数,重新做正确的凭证
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会计基础工作规范
第五十一条 记帐凭证的基本要求是:
(五)如果在填制记帐凭证时发生错误,应当重新填制。 已经登记入帐的记帐凭证,在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相 同的记帐凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填制一张 正确的记帐凭证,注明“订正某月某日某号凭证”字样。如果会计科目没有错误,只是金额 错误,也可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记帐凭证,调增金额用蓝字,调减金额用红字。发现以前年度记帐凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记帐凭证。
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