我想调整应付账款,但是现在余额是红字想将其调平应该怎样做分录呢

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问题描述:

我想调整应付账款,但是现在余额是红字想将其调平应该怎样做分录呢,真的撑不住了,求高手支招!

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想平账, 如果业务已经发生,只是未来发票的话,按经济业务内容计入相关成本费用,汇缴时调整即可;借:成本费用 贷:应付账款 如果业务也没有发生的话,直接转入“营业外支出”即可。借:营业外支出 贷:应付账款 希望能帮助到你!

其他答案

想平账,

如果业务已经发生,只是未来发票的话,按经济业务内容计入相关成本费用,汇缴时调整即可;

借:成本费用

贷:应付账款

如果业务也没有发生的话,直接转入“营业外支出”即可。

借:营业外支出

贷:应付账款

希望能帮助到你!

其他答案

你的余额是红字 那就是负数,应付账款负数计 借方;例如应付账款借方数是1000元,那么你想调平 就得在贷方调整。应付账款出现负数多数原因是你多付给客户钱了,多付的部分可以调整到资产类科目 预付账款。分录如下

借:预付账款 1000

贷:应付账款1000

其他答案

应付账款科目余额一般在贷方,出现在借方余额时即是红字,代表支付的货款比收到的货物多(即预付款),如果想要调平该科目,可以借:预付账款 贷:应付账款 回答完毕!

其他答案

余额是红字 证明你们多付款了或者是对方欠你的发票,你现在应做的是让对方尽快发货或者让对方开发票给你

假如想调平的话,可以将其调至预付账款,其明细如下:

借:预付账款

贷:应付账款

其他答案

应付账款在借方表示的是预付账款。你还是先挂起

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