我来写一下你的会计分录: 借:预付账款10万 贷:应付账款 10万 借:应付账款 10万 贷:银行存款 10万 借:固定资产:9.83万应交税金-进项税 0.17万 贷:预付账款 10万以上是你买设备入账的会计分录,下面你要卖设备了,我不知你的公司是否用会计软件,因为用会计软件的话,你的设备下固定资产后一定会折旧的,那你的累积折旧科目里应该就有这笔固定资产的折旧,以下是你处置固定资产的会计分录: 借:固定资产清理 XX (这里不知你的折旧额是多少,所以不写金额)累计折旧 XX 贷:固定资产9.83万 借:银行存款 8.7万 贷:固定资产清理 7.221万应交税金-销项税 1.479万 借:营业外会出 贷:固定资产清理
问固定资产价值变动,会计上要怎么处理
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固定资产价值变动,会计上要怎么处理,急!求解答,求别让我白等一场!
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我来写一下你的会计分录:
借:预付账款10万
贷:应付账款 10万
借:应付账款 10万
贷:银行存款 10万
借:固定资产:9.83万
应交税金-进项税 0.17万
贷:预付账款 10万
以上是你买设备入账的会计分录,下面你要卖设备了,我不知你的公司是否用会计软件,因为用会计软件的话,你的设备下固定资产后一定会折旧的,那你的累积折旧科目里应该就有这笔固定资产的折旧,以下是你处置固定资产的会计分录:
借:固定资产清理 XX (这里不知你的折旧额是多少,所以不写金额)
累计折旧 XX
贷:固定资产9.83万
借:银行存款 8.7万
贷:固定资产清理 7.221万
应交税金-销项税 1.479万
借:营业外会出
贷:固定资产清理
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我们可不可以按销售折让,或者现金折扣方式入账,——可以。
还是说要重新冲红再录账?——只调整差额部分也是可以的
合同和增值税发票要重开吗?——不一定要重开票。
可以调整固定资产入账价值和以后计提的折旧金额即可。
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