暂估单价与实际入库单价有差异,成本要在11月调整,不可以在9、10月调整了;已销产品的营业成本肯定也要跟着调整;库存就不必调整了,因为,发票到后,要先冲出原估分录,然后,再做有发票的分录,这样,库存在自然而然中就理顺过来了。
问关于暂估单价与实际入库单价差异如何调整
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暂估单价与实际入库单价有差异,成本要在11月调整,不可以在9、10月调整了;
已销产品的营业成本肯定也要跟着调整;
库存就不必调整了,因为,发票到后,要先冲出原估分录,然后,再做有发票的分录,这样,库存在自然而然中就理顺过来了。
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9月10月按暂估价,11月初用红字冲回,票到时按票上金额做账
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在十一月份调整就可以了。
成本,库存都是要经过调整的。
先红字冲回九月的分录
借:库存商品
贷:应付账款
借:营业成本
贷:库存商品
然后,十一月按发票的金额正确处理
借:库存商品
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
借:营业成本
贷:库存商品
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冲掉以前的暂估,重新按入库的单价,如涉及到已经被领用或销售的要将差异调整到相关科目,这样就账实想符了
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要调整的
假设9月暂估成本90万,实际11月应确认成本100万
借:库存商品 10
应交税金-增(进) 1.7
贷:应付账款 11.7
借:营业成本 10
贷:库存商品 10
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