一般不这样做 期初是预付就做到预付里然后在报表取数的时候公式里面 应付 客户填列按照应付贷方 加预付贷方并且你预付的借方100块 是资产科目为什么要做到应付贷方呢 性质不一样预付贷方100 做到应付贷方还可以说的通
问金蝶初始数据录入中可以将预付账款借方的100记录到应付账款的贷方100么
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金蝶初始数据录入中可以将预付账款借方的100记录到应付账款的贷方100么,求大佬给个思路,感激到哭!
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一般不这样做 期初是预付就做到预付里然后在报表取数的时候公式里面 应付 客户填列按照应付贷方 加预付贷方
并且你预付的借方100块 是资产科目为什么要做到应付贷方呢 性质不一样
预付贷方100 做到应付贷方还可以说的通
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不要这样做,初始数据中在哪里的就计入哪里的位子。要不到时你的资产负债表不是和之前的不一样。但是如果你初始数据的时候不小心弄到那边去了,那就没有办法了。也是没有错的,因为税局不会太关心这种小问题
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1,财务业务一体化,在业务模块录入,传递总账
2,纯财务,预付账款挂核算项目,在录入!
不确定你的软件版本,不方便说具体方法,只是个大概的!
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