正规企业的话,拿到入库单还不能做凭证,要等拿到对方开来的发票才能做账。此时,就核对入库单与发票数量,无误,那就:借:原材料等应缴税费——应交增值税(进项) 贷:银行存款或应付账款——某企业如果月底时,已经31号,入库单是来了,可对方发票没开开,或者我方没拿到,那么就估价入账:借:原材料(金额根据本月或上月同类材料单价*入库单数量) 贷:应付账款——估价到下个月,如果发票来了,就冲估价再做账:借:原材料(记住一定要用红字,借贷方向不变和你估价时那笔分录是一样的,唯一的区别就是用红字,即负数) 贷:应付账款——估价同时,根据发票列示金额:借:原材料 应缴税费——增值税(进项) 贷:银行存款或应付账款等
问会计拿到入库单之后怎么做凭证
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会计拿到入库单之后怎么做凭证,跪求万能的网友,帮我破局!
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正规企业的话,拿到入库单还不能做凭证,要等拿到对方开来的发票才能做账。
此时,就核对入库单与发票数量,无误,那就:
借:原材料等
应缴税费——应交增值税(进项)
贷:银行存款或应付账款——某企业
如果月底时,已经31号,入库单是来了,可对方发票没开开,或者我方没拿到,那么就估价入账:
借:原材料(金额根据本月或上月同类材料单价*入库单数量)
贷:应付账款——估价
到下个月,如果发票来了,就冲估价再做账:
借:原材料(记住一定要用红字,借贷方向不变和你估价时那笔分录是一样的,唯一的区别就是用红字,即负数)
贷:应付账款——估价
同时,根据发票列示金额:
借:原材料
应缴税费——增值税(进项)
贷:银行存款或应付账款等
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你就想,入库入库,就是你的东西增加了,具体的什么增加了呢,你想想,是原材料么?那就借记增加,贷应付或者现金
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若只有入库单
先暂估
借:库存商品
贷:应付账款
若月末还未付款.应冲暂估.下月再估.
若只有出库单,
先暂估:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应该税金
月未做相反分录
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具体是什么的入库单?
如果是原材料且未付款
借:原材料
贷:应付账款
如果是原材料且预付款
借:原材料
贷:预付账款
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