我们厂现在要把把其他应收调到其他应付,该怎么做分录

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问题描述:

我们厂现在要把把其他应收调到其他应付,该怎么做分录,快急疯了,求给个思路吧!

最佳答案

推荐答案

虽然不太明白你们这样做的原因,但单纯就调账来说,应该是:

1、其他应收款为借方余额时:借:其他应付款 贷:其他应收款2、其他应收款为贷方余额时:借:其他应收款 贷:其他应付款

其他答案

虽然不太明白你们这样做的原因,但单纯就调账来说,应该是:

1、其他应收款为借方余额时:

借:其他应付款

贷:其他应收款

2、其他应收款为贷方余额时:

借:其他应收款

贷:其他应付款

其他答案

借:其他应收款

贷:其他应付款

做上面的分录就可以了.

其他答案

借:其他应收款

贷:其他应付款

摘要里注明,有相关说明作依据就比较完善了,如无也可.

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