可以,如果是用友用友通及U6的产品,就按照以下操作依次从5月返回到3月——反审核操作流程图:凭证审核[取消审核]——取消签字——反记帐操作流程图:对帐[CTRL+H]恢复记帐前状态激活——凭证——恢复记帐前状态——反结帐操作流程图:反结帐[CTRL+SHIFT+F6]如果是用政务版GRP-R9的产品就按照下面进行反反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
问用友账做到5月份了,可以反结账3月份的吗
问题描述:
用友账做到5月份了,可以反结账3月份的吗,卡到崩溃,求给个解决方法!
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可以,如果是用友用友通及U6的产品,就按照以下操作依次从5月返回到3月
——反审核操作流程图:凭证审核[取消审核]——取消签字
——反记帐操作流程图:对帐[CTRL+H]恢复记帐前状态激活——凭证——恢复记帐前状态
——反结帐操作流程图:反结帐[CTRL+SHIFT+F6]
如果是用政务版GRP-R9的产品就按照下面进行反
反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
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可以,但是不能结转上年数据,可以新的一年第一个月继续输入凭证,就是没有新一年的期初余额数,等把上年结账了,把上年数据结转到新一年以后,就可以了
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可以,但那就不如调帐了,表都报出去了。
最新版本的用友通-普及版10.5安装后,有视频教程.
用友财务软件连续17年市场占有率第一。
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可以,你必须把5月和4月的帐都结回来,然后再重新3月结回来之后取消记账和审核就可以改凭证了
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可以,不过之后的月份,4,5 都要反记账
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