分两种情况,你收到发票入账时,几个月的费用是之前,还是之后之前:直接入账之后:先总的计入“待摊费用”然后按月摊销,请采纳,谢谢!
问几个月的费用发票开在一张票上面怎么分摊做账
问题描述:
几个月的费用发票开在一张票上面怎么分摊做账,有没有人在啊?求不沉底!
答推荐答案
答其他答案
分两种情况,你收到发票入账时,几个月的费用是之前,还是之后
之前:直接入账
之后:先总的计入“待摊费用”然后按月摊销,请采纳,谢谢!
答其他答案
开票,
借待摊费用
贷应付账款或银行存款
分摊
借管理费用
贷待摊费用
为你推荐
-
管家婆里如何把应收应付盘点的帐目全部给删除掉如果业务单据不多就系统重建 如果业务单据多就做年结存,年结后修改你想要的数
-
管家婆应收应付怎样清零左上角的业务录入——财务业务——调账业务——应收账款增加(应收账款减少),应付账款增加(应付账款减少)——选择相应的往来单位——选
-
账面库存与实际库存不符,应怎样查账1、清点库存存货量。2、列出账面存货余额、数量。3、列出已入库,但未入账存货金额、数量。4、列出已入账,但未入库存货金额、数量。5、以
-
请教如何用用友通填制报表首先之可以选择收,付,转是因为你凭证类型的设置,基础设置---财务--凭证类别1 企业内部总是强调付款而不是强调收款,所以,凡是借贷方都
-
金蝶kis标准版V8.1财务报表单位如何修改报表管理里选择关键字------单位名称,字符里输入单位名称,点确定。我用的是专业版,不知道是否一样,希望能帮到你
-
用友erp u8860填制凭证使用到的技巧有哪些设置常用凭证,可以直接引用常用凭证。还有就是输入前几条分录后,最后一条分录在金额栏里直接点“=”键可以自动取借贷平衡数,再有就是工
-
上月出库单写错了,少出了货这个月该怎么做账这月对上月报表进行调整,可以把少开的数量在补开一张出库单,需不需看也要看你们单位具体的固定了,可以写份证明做原始凭证,分录就做一张


