用友年结后怎么把期初余额分摊其他科目

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用友年结后怎么把期初余额分摊其他科目,急到失眠,求好心人帮忙!

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进入新年度的总账下,有设置——期初余额,然后把余额调整到需要的科目就行了。注意:要在没有进行新年度业务时做。这项工作是对上年度余额的调整,一般不要进行,除非科目或者供应商等核算变动。正常的结转会自动生成,不需要更改。

其他答案

你是要怎样分摊?

某个科目分摊其他科目,已经年结,意味你的上年期末余额已经结转,要分摊需填制转账凭证进行操作。不建议直接改期初

其他答案

结转时选按明细账结转呀

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