用友ERP发票结算后发票错误如何处理

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用友ERP发票结算后发票错误如何处理,这个怎么解决啊?求快回!

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你做了“应付款管理”里的“应付单据处理”没?如果做了且生成凭证…你首先要在“应付款管理”凭证查询中删除凭证…然后再到总账中删除这张凭证…然后再到“采购管理”中的“采购结算”的结算单列表,打开后应该可以看到你结算的那比业务…选中它,删除就可以了…我这些步骤是872版本的…

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先把凭证删除,然会弃审,然后弃结,然后就修改应付单录入就可以了

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二楼正解!U890的也支持你的方法!

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进入结算单列表,找到对应结算单,双击,进入单据后,删除

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