付预付款时:借:预付账款8000 贷:银行存款8000收到发票时:借:原材料 应交税费——增(进) 贷:预付账款18000付款时:借:预付账款10000 贷:银行存款10000
问预付款冲应付款怎样做分录
问题描述:
预付款冲应付款怎样做分录,求解答求解答,第三遍了!
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付预付款时:
借:预付账款8000
贷:银行存款8000
收到发票时:
借:原材料
应交税费——增(进)
贷:预付账款18000
付款时:
借:预付账款10000
贷:银行存款10000
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1、之前预付货款8000元,应该计入预付账款科目。
2、应付4月份材料款18000元,作如下会计分录:
借:原材料等科目18 000
贷:预付账款18 000
3、7月5号付款10000元,作如下会计分录:
借:预付账款10 000
贷:银行存款18 000
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之前这笔分录:
借:预付款项 8000
贷:银行存款 8000
4月份的材料款:
借:原材料 18000
贷:应付账款 10000
预付账款 8000
7月5号付款
借:应付账款1 0000
贷:银行存款1 0000
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你的问题条件不够清楚,公司属于一般纳税人的话,采用yaoyu1203的回小规模的 采用eytz1790的回缇缇缇子的回答没问题,但可能会让你更晕,一直用一个科目会比较好一些
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