用友u8反记账反结账如何处理

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用友u8反记账反结账如何处理,急!求解答,求别让我白等一场!

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反结账:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,显示取消结账即可;反记账:总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。

其他答案

反结账:总账-期末-结账

鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6

输入账套主管的密码,显示取消结账即可;

反记账:

总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。

其他答案

你的情况

我建议还是不要反结账了,用友供应链里面的反结账会必须要删除上月相关的业务凭证(就是牵扯到单据生成的凭证),你不怕麻烦吗?

我给你的建议是,要不就直接做红字冲掉,然后再重新入库,要不然就不用管8月末和9月初的了

反正到了9月底

库存和总账还是对上了

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