用友的采购和应付的具体业务如何做

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问题描述:

用友的采购和应付的具体业务如何做,真的撑不住了,求高手支招!

最佳答案

推荐答案

一、如果只是针对你的习题,可以练习如下:

1、做采购系统中做采购发票,发票传递到应付系统中。

2、在应付系统中选择发票生成凭证(如果你的没有,可能是对方科目设置的问题;也有可能是没有选择正确的发票进行生成凭证)。

3、收到材料并入库,在库存系统中做入库单(有选项控制,也有可能填完发票后会自动产生一张入库单),并审核入库单。

4、在采购系统中,做结算,发票与入库单进行结算。同时,在存货系统中,对入库单进行记账,并生成凭证(存货系统中,有凭证生成,可以选择相应的单据生成凭证)。

二、一般在企业实际业务操作中,对于后来的入库手续,如果只来发票,不需要付款时,可以采用压单的形式进行操作。也就是说,先不录入发票,待入库手续做完后,再做发票及结算。 以上内容供参考!!

其他答案

一、如果只是针对你的习题,可以练习如下:

1、做采购系统中做采购发票,发票传递到应付系统中。

2、在应付系统中选择发票生成凭证(如果你的没有,可能是对方科目设置的问题;也有可能是没有选择正确的发票进行生成凭证)。

3、收到材料并入库,在库存系统中做入库单(有选项控制,也有可能填完发票后会自动产生一张入库单),并审核入库单。

4、在采购系统中,做结算,发票与入库单进行结算。同时,在存货系统中,对入库单进行记账,并生成凭证(存货系统中,有凭证生成,可以选择相应的单据生成凭证)。

二、一般在企业实际业务操作中,对于后来的入库手续,如果只来发票,不需要付款时,可以采用压单的形式进行操作。也就是说,先不录入发票,待入库手续做完后,再做发票及结算。

以上内容供参考!!

其他答案

你的问题太笼统了,真不知道该如何回答。建议先看看操作手册

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